問題已解決

老師好,我們公司上個(gè)月,11月份剛成立。上個(gè)月只發(fā)生了支付貨款的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)票12月份才開給我。那我11月份付貨款做借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款余額是負(fù)的,這個(gè)怎么弄

84784949| 提問時(shí)間:2023 12/13 13:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,等你的發(fā)票來了以后沖銷應(yīng)付賬款就可以
2023 12/13 13:37
84784949
2023 12/13 13:39
那11月份的財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)付賬款他填寫負(fù)的 可以嗎
東老師
2023 12/13 13:40
對(duì),但是你付款的時(shí)候最好用預(yù)付賬款
84784949
2023 12/13 13:45
可是用了預(yù)付賬款的話,到時(shí)候開回來進(jìn)項(xiàng)要怎么做賬了,做貸方預(yù)付賬款嗎?
東老師
2023 12/13 13:45
對(duì),發(fā)票來了之后,貸方?jīng)_銷預(yù)付賬款
84784949
2023 12/13 13:48
嗯,用預(yù)付賬款的話,應(yīng)付賬款就不用是負(fù)數(shù)了,是這樣吧。
東老師
2023 12/13 13:48
對(duì)這個(gè)應(yīng)付賬款就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
84784949
2023 12/13 13:49
好的,我明白了,謝謝老師哈!
東老師
2023 12/13 13:50
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