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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,差額計(jì)稅的分錄不太會(huì)做,正常報(bào)稅附表一,是含稅收入-本期扣除,等于應(yīng)該報(bào)的收入 但是剩下的這部分差額計(jì)入什么
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速問(wèn)速答借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)
2、支付工資、社保費(fèi)及公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
4、差額減除
借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 12/13 09:57
84785011
2023 12/13 11:48
還是沒(méi)有太明白,如果差額扣除沖減的是成本,那申報(bào)的收入就與做賬不一致,假設(shè)增值稅申報(bào)的收入是已經(jīng)本期扣除的了 5萬(wàn),但是我正常開(kāi)票收入是8萬(wàn),那剩余的3萬(wàn)收入我應(yīng)該需要怎么做賬,才會(huì)等于增值稅申報(bào)的一個(gè)收入呢?小規(guī)模公司
郭老師
2023 12/13 11:48
他收入減去成本,這個(gè)余額除以1.05乘以5%,按照這個(gè)來(lái),這個(gè)差額的部分做到了應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅借方。
84785011
2023 12/13 11:56
小規(guī)模公司,我知道這樣計(jì)算差額計(jì)稅,那對(duì)應(yīng)申報(bào)的收入怎么做賬呢
郭老師
2023 12/13 12:00
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
這個(gè)收入是你收到的錢(qián)/(1?稅率)
84785011
2023 12/13 12:03
老師,你能幫我看一下這樣的申報(bào)應(yīng)該如何做賬嗎?
郭老師
2023 12/13 12:04
你的增值稅稅率是多少的?
84785011
2023 12/13 12:05
實(shí)際開(kāi)票是有第一列的全部含稅收入的,但是最終申報(bào)收入是第四列的不含稅收入,賬務(wù)處理應(yīng)該全部開(kāi)票做賬,但是本期扣除部分以及對(duì)應(yīng)成本如果做賬?
郭老師
2023 12/13 12:05
你的稅率是多少?是3%還是1%差額的稅率???
84785011
2023 12/13 12:09
3%的稅率.小規(guī)模,旅行社行業(yè)
郭老師
2023 12/13 12:11
借銀行房款或是應(yīng)收賬款907681.87,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97681.87/1.03
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅97681.87/1.03*3%
郭老師
2023 12/13 12:11
借助于業(yè)務(wù)成本737285.61/1.03
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,737285.61/1.03*3%
貸銀行存款或是應(yīng)付賬款737285.61
84785011
2023 12/13 12:17
這個(gè)借貸不是不平嗎?那收入不是以主表為準(zhǔn)嗎?如果這個(gè)做是不是就只需要核對(duì)附表一
郭老師
2023 12/13 12:20
你好哪一個(gè)借貸不平?
84785011
2023 12/13 13:42
這樣收入成本都有,那怎么做才能從財(cái)務(wù)報(bào)表上利潤(rùn)表收入欄體現(xiàn)165433.26收入?
郭老師
2023 12/13 13:44
你好算表里面就是按照我上面寫(xiě)的收入來(lái)做呀,按照這個(gè)來(lái)申報(bào)啊,只不過(guò)是你增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致,現(xiàn)在還看不出來(lái)嗎?我上面寫(xiě)的這個(gè)和增值稅的申報(bào)表里面的銷(xiāo)售額不一致,忽略就行。
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