問題已解決

請問是這樣的一般納稅人,10月份申報時發(fā)現(xiàn)有一張專票發(fā)票的納稅識別號錯導(dǎo)致有稅款繳納,11月份申報增值稅有留底稅額,然后用11月份留底稅額抵減了10月份的增值稅和附加稅,現(xiàn)在10月份的增值稅和附加稅會計分錄和11抵減會計分錄怎么做

84784953| 提問時間:2023 12/12 17:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
A燕子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,10月末賬面上應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方余額,直接沖減交增值稅!
2023 12/12 17:26
84784953
2023 12/12 17:31
不對吧,怎么可能直接沖減,10月份有增值稅繳納那增值稅表和資產(chǎn)負債表的稅款對不上的
84784953
2023 12/12 17:32
附加稅也是,不可能附加稅什么都不計提吧
A燕子老師
2023 12/12 17:37
同學(xué)你好,上月增值稅留抵,是不是說明進項稅額大于銷項稅額呢,咱們的應(yīng)交稅費-未交增值稅是不是有借方余額呢?11月應(yīng)交稅費-未交增值稅余額在貸方,兩項沖抵。
84784953
2023 12/12 17:47
那就10月份正常計提對吧然后10月份再用進項稅額沖掉繳納增值稅和附加稅這樣嘛?
84784953
2023 12/12 17:48
10月份有稅款繳納也就是銷項稅大于進項稅
84784953
2023 12/12 17:58
還是不用計提然后11月份直接沖減?
A燕子老師
2023 12/12 18:37
同學(xué)你好,需要計提
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~