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您好,之前的收入開發(fā)票入賬了,現(xiàn)在客戶要退款,我應(yīng)該開紅沖發(fā)票嗎?還需要做什么?

84784974| 提問時(shí)間:2023 12/12 15:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),退款了就是需要開紅字發(fā)票的
2023 12/12 15:51
84784974
2023 12/12 15:59
那之前繳過的增值稅呢?
東老師
2023 12/12 16:00
這個(gè)是企業(yè)自己開票系統(tǒng)開的嗎
84784974
2023 12/12 16:07
是的,自己開的
東老師
2023 12/12 16:08
那你開了紅字發(fā)票之后,這個(gè)是可以抵減你其他的銷項(xiàng)稅額的
84784974
2023 12/12 16:10
我是小規(guī)模,這個(gè)季度沒有超過30萬(wàn)不用繳納增值稅,沒有可抵扣的要怎么做?
東老師
2023 12/12 16:10
開的是專票嗎?如果是專票的話可以去申請(qǐng)退稅
84784974
2023 12/12 16:14
是普票,能退嗎?
東老師
2023 12/12 16:15
普通發(fā)票,你這個(gè)沒超過30萬(wàn)也是免稅的呀
84784974
2023 12/12 16:19
之前的收入是在8月份超過30萬(wàn)的,繳納了稅費(fèi),現(xiàn)在退費(fèi)開發(fā)票紅沖可我這個(gè)季度沒超過30萬(wàn)
東老師
2023 12/12 16:20
那這個(gè)是不能退稅的,只能是沖減本月的收入
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