問題已解決

員工11月借支的錢12月才拿著憑證過來抵,要怎么入賬

84785030| 提問時間:2023 12/12 15:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 按發(fā)票把前面的借款沖掉就可以了
2023 12/12 15:04
劉艷紅老師
2023 12/12 15:05
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
84785030
2023 12/12 15:11
老師他拿過來的十幾張報(bào)銷單,有管理費(fèi)用,工程上面的材料費(fèi),這要怎么做賬
劉艷紅老師
2023 12/12 15:12
工程上面的計(jì)入原材料就可以了
84785030
2023 12/12 15:12
而且他上個月借支一萬元,12月拿過來的憑證才6000多
劉艷紅老師
2023 12/12 15:13
那他還要還回來4000塊錢呀
84785030
2023 12/12 15:18
他是公司采購,他還要買東西,后續(xù)還會拿單子過來抵。所以我不知道這個分錄改怎么寫了
劉艷紅老師
2023 12/12 15:19
那就先掛賬上,后面再沖呀
84785030
2023 12/12 15:24
怎么掛?怎么沖?
劉艷紅老師
2023 12/12 15:25
借錢 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
84785030
2023 12/12 15:55
你的意思是不是他這個月拿多少我先充多少,比如說,12號拿6000的報(bào)銷單過來沖先沖6000.15號拿2000的報(bào)銷單我在沖2000元,直到?jīng)_夠1萬
劉艷紅老師
2023 12/12 15:59
是的,是的,就是你說的這樣的
84785030
2023 12/12 16:04
辛苦老師了,我是真的笨
劉艷紅老師
2023 12/12 16:05
你只是沒有想到,沒事,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~