問題已解決

老師,我們有一個藥品批件,在我們賬上形成了無形資產(chǎn),每個月攤銷,現(xiàn)在要出售這個批件,我們簽訂的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同??偨痤~1000萬元,現(xiàn)在收到300萬,我們怎么做賬是處置無形資產(chǎn)做嗎?那什么時候停止攤銷

84785031| 提問時間:2023 12/12 10:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 1.確認(rèn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入:當(dāng)您收到300萬元時,應(yīng)將該款項確認(rèn)為資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入。您可以通過以下會計分錄進(jìn)行記錄:借:銀行存款 300萬貸:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 300萬 2.結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)賬面價值:在確認(rèn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入的同時,您需要將無形資產(chǎn)的賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)到“無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本”賬戶。您可以通過以下會計分錄進(jìn)行記錄:借:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本 某某萬(根據(jù)您公司的賬務(wù)數(shù)據(jù)得出)貸:無形資產(chǎn) 某某萬(根據(jù)您公司的賬務(wù)數(shù)據(jù)得出) 3.停止攤銷:根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的規(guī)定,您需要停止對該藥品批件的攤銷。您可以通過以下會計分錄將剩余攤銷額一次性全部攤銷:借:無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成本某某萬(根據(jù)合同金額減去已收款項和結(jié)轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn)賬面價值得出)貸:累計攤銷某某萬(根據(jù)合同金額減去已收款項和結(jié)轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn)賬面價值得出)
2023 12/12 10:49
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~