問題已解決
老師,我方是購買方,我方發(fā)生退貨行為,我方取得的增值稅發(fā)票還沒有勾選,對方直接紅沖就可以了吧,我方在沒有什么需要操作的吧
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速問速答你好,是的。
這種情況對方直接紅沖就好了,你們是不需要做什么操作的
2023 12/11 20:09
84785024
2023 12/11 20:11
如果我方已經(jīng)勾選了的,我方就要開紅字信息表給對方是吧,然后我方做一筆這個憑證,對不對
鄒老師
2023 12/11 20:13
你好,是的,是這樣的(你應付賬款前面忘記寫 貸? 這個字了)
84785024
2023 12/11 20:14
好的老師,那我作為購買方,比如我開出的紅字信息表上的稅額是500,那我是不是要多鉤500的進項,這個在會計分錄上要怎么提現(xiàn)呢
鄒老師
2023 12/11 20:15
你好,紅字信息表上的稅額是500,你可以多勾選一些進項,也可以不多勾選,關鍵看單位增值稅的稅負率控制了
在分錄上就是進項稅額負數(shù)體現(xiàn)啊?
84785024
2023 12/11 20:19
那就是說我作為購買方,我在賬上就做個負數(shù)分錄,然后稅上面我多鉤500進項就可以了對吧
84785024
2023 12/11 20:26
老師,你看,我們會計是這么做的分錄,下面兩行我看不懂
鄒老師
2023 12/12 07:53
你好,作為購買方,做之前購進的相同分錄金額負數(shù)就好了?
84785024
2023 12/12 07:58
那如果作為銷售方,我是要沖減收入,沖減成本對吧
鄒老師
2023 12/12 08:00
你好,是的,是這樣的
84785024
2023 12/12 08:01
好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
2023 12/12 08:06
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
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