問題已解決

你好老師,去年當(dāng)時繳納3多的增值稅,后期稅務(wù)局又給退回來了,記入到營業(yè)外收入,應(yīng)該稅金借方有3千多的余額,我應(yīng)該怎么調(diào)憑證

84785031| 提問時間:2023 12/11 08:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù)多。這個。
2023 12/11 08:26
84785031
2023 12/11 08:27
以前年度損益不調(diào)整嗎
郭老師
2023 12/11 08:29
你好,企業(yè)會計準則做賬嗎?借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 12/11 08:29
匯算清繳需要納稅調(diào)減的。
84785031
2023 12/11 08:30
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)?
84785031
2023 12/11 08:31
完全的分錄是啥
郭老師
2023 12/11 08:31
借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整 2023-12-11 08:29
84785031
2023 12/11 08:52
那個不做負數(shù)了嗎?
郭老師
2023 12/11 08:55
是的,不需要做了,已經(jīng)做了相反的。
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