問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè),收到專用發(fā)票可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/09 18:05
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84785028
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,我的意思我們公司現(xiàn)在分為兩部分,第一比如說(shuō)我們種植農(nóng)產(chǎn)品所產(chǎn)生的成本,比如說(shuō)買種子,因?yàn)槲忆N售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,是不是這塊不能抵扣,那另外一部分是我們購(gòu)買辦公用品,然后人家開具的專票,那我能不能計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額,如果我們有應(yīng)稅的銷售,是不是到時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023 12/09 18:13
84785028
2023 12/09 18:29
那就是只要涉及到免稅的企業(yè),就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
郭老師
2023 12/09 18:10
你好不可以 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你抵扣不了的
郭老師
2023 12/09 18:20
你好,不可以的,分不出來(lái)的計(jì)算抵扣你現(xiàn)在沒有一般計(jì)稅
郭老師
2023 12/09 19:12
你好對(duì)的 是這么做的
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