問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下、存貨盤(pán)虧怎么做財(cái)務(wù)處理呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/08 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:原材料 周轉(zhuǎn)材料 庫(kù)存商品 2、對(duì)于應(yīng)由過(guò)失人賠償?shù)膿p失,應(yīng)作如下分錄: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 3、對(duì)于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應(yīng)作如下分錄: 借:營(yíng)業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 4、對(duì)于無(wú)法收回的其他損失,經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目。 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
2023 12/08 17:25
84785042
2023 12/08 17:28
到最后是不是要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
郭老師
2023 12/08 17:29
損益類(lèi)的科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84785042
2023 12/08 17:31
好的、收到、謝謝老師
郭老師
2023 12/08 17:32
不用客氣,工作愉快
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