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老師,外貿(mào)公司進口增值稅免稅。那么取得的進項發(fā)票是不是不能抵扣。不能抵扣的進項稅額在進行賬務(wù)處理時直接計入成本費用?

84784995| 提問時間:2023 12/08 11:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就直接計入成本費用
2023 12/08 11:53
84784995
2023 12/08 11:54
我剛才說錯了。是出口增值稅免稅
84784995
2023 12/08 11:56
那增值稅申報時是不是把含稅銷售額在免稅銷售額看你填寫就行?
家權(quán)老師
2023 12/08 12:00
出口免稅,需要退稅不呢?
84784995
2023 12/08 12:00
不需要退稅的
84784995
2023 12/08 12:01
都不用交稅不可能退稅
家權(quán)老師
2023 12/08 12:01
那么直接計入成本費用
84784995
2023 12/08 12:02
還有我問的增值稅申報填寫也請回答我。問題在上面
家權(quán)老師
2023 12/08 12:03
是的,開的免稅發(fā)票,就是含稅申報
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