問題已解決

老師,以前購買稅控盤的會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款科目期末借方有個(gè)440,該怎樣處理,轉(zhuǎn)到哪里去才正確

84784952| 提問時(shí)間:2023 12/08 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。
2023 12/08 11:06
84784952
2023 12/08 11:12
抵扣現(xiàn)在的增值稅嗎
郭老師
2023 12/08 11:14
你好,轉(zhuǎn)到未交增值稅啊,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,這個(gè)有什么問題嗎?本來需要交稅的,你現(xiàn)在不需要交了呀。
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