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你好老師,我們公司是做出口的,出口收入是免稅的,我們今年只報關了,對于收入我們申報增值稅的時候也沒報,也沒有做開收入的發(fā)票,那我年末申報增值稅的時候一起把今年的收入都做成未開票收入,這樣操作是可以的吧

84785009| 提問時間:2023 12/08 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于您公司今年的出口收入,如果已經(jīng)報關了但未開具發(fā)票,您在年末申報增值稅時可以將這些收入作為未開票收入進行申報。這樣操作是符合相關規(guī)定的,但需要注意以下幾點: 確認未開票收入的金額:在申報增值稅時,您需要確認未開票收入的金額,確保數(shù)據(jù)的準確性。 了解免稅政策:根據(jù)您公司的出口業(yè)務類型和相關政策,可能需要滿足一定的條件才能享受免稅政策。在申報增值稅時,您需要了解并確認免稅政策的具體要求。 納稅申報期限:根據(jù)相關稅法規(guī)定,您需要在規(guī)定的納稅申報期限內(nèi)完成增值稅申報。確保在申報期限內(nèi)提交準確的申報表和相關資料。
2023 12/08 10:52
84785009
2023 12/08 10:55
但是如果這樣操作的話,那我在24年在開23年收入的發(fā)票可以嘛
樸老師
2023 12/08 10:58
同學你好 這個可以的哦
84785009
2023 12/08 11:01
這種開跨年的收入也是可以的啊,這種沒有啥風險的吧,因為我們后續(xù)可能還要進行退稅
樸老師
2023 12/08 11:04
同學你好 這歌可以的
84785009
2023 12/08 11:12
我想問一下,這個開數(shù)電發(fā)票是在電子稅務局哪里開啊
樸老師
2023 12/08 11:15
同學你好 我要辦稅里的開票業(yè)務
84785009
2023 12/08 14:29
老師,我想問一下,就是我們公司是出口給香港,這個收入發(fā)票是開什么發(fā)票啊
樸老師
2023 12/08 14:32
開五聯(lián)普票就可以了
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