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老師好!一般納稅人11月收到的專票,已申報抵扣,12月退回,這種該怎么操作?增值稅申報表已申報未繳費(fèi)

84785008| 提問時間:2023 12/08 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們自己開紅字信息表,對方給你開紅色發(fā)票,然后下一個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 12/08 10:18
84785008
2023 12/08 10:38
不明白!12月我已經(jīng)申報抵扣但是未繳費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票退回,我該做哪些事情?1.增值稅申報表怎么改?是正常按抵扣后的繳費(fèi)?還是要改申報表?
郭老師
2023 12/08 10:39
增值稅之前的不需要修改,你這個月開信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出,下一個月申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
2023 12/08 10:39
按照抵扣之后的來交稅就可以
84785008
2023 12/08 10:45
就是11月份的申報表、賬本都不改動,正常繳費(fèi);12月退回開紅字發(fā)票后,賬本是:借:主營業(yè)務(wù)成本-1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 -2 貸:應(yīng)付賬款-3 再 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2
84785008
2023 12/08 10:47
12月的增值稅申報表里,因開了紅字發(fā)票,增值稅會自動關(guān)聯(lián)到 附表2里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄,是這樣嗎
郭老師
2023 12/08 10:47
可以的,可以這么做的。
84785008
2023 12/08 10:48
12月的增值稅申報表里,因開了紅字發(fā)票,增值稅會自動關(guān)聯(lián)到 附表2里的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄,是這樣嗎
郭老師
2023 12/08 10:50
是的,對的對的對的,是的是的是的。
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