問題已解決
老師:我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專票,在申報8月份增值稅申報表時,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這樣對的嗎? 還是說更改7月份的增值稅申報表?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,就是在8月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
2023 09/19 17:34
閱讀 329
老師:我7月份誤抵扣了一張不應(yīng)該抵扣的專票,在申報8月份增值稅申報表時,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這樣對的嗎? 還是說更改7月份的增值稅申報表?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容