問題已解決

請問:老師,小規(guī)模納稅人。4月和五月的收入在9月打入賬戶 并且在9月開票,報稅之前會計把9?開票的4月和五月收入金額都報稅在3季度。3季度的成本是報實際7-9月的成本費用,請問這樣對嗎?

84784981| 提問時間:2023 12/08 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 可以這么做的
2023 12/08 08:36
84784981
2023 12/08 08:45
老師我實際做賬還是按照正常該是4月5月收入做是嗎?我看之前會計沒有在之前納稅申報表里在未開票收入里填寫這些數(shù),我這個9月入的4月和五月收入怎么做賬呀?
郭老師
2023 12/08 08:46
你好,四五月份借銀行存款 貸預(yù)收賬款, 九月份借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784981
2023 12/08 08:59
老師,4月和5月沒有進賬,是在9月才把款打進來的。這樣在4月和5月是不是要改成:借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款
郭老師
2023 12/08 09:00
不需要做,直接九月份做就行。
84784981
2023 12/08 09:22
4月和5月收入是在9月收到且9月開票:1.借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2.借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入4月和6月 應(yīng)交稅費。這樣是嗎?
郭老師
2023 12/08 09:22
是的,對的,是這么做的。
84784981
2023 12/08 09:26
這兩筆分錄都在9月做,是嗎?如果這樣:4月和5月收入分錄不用做,那4月和5月的實際成本是在4月和5月當月結(jié)轉(zhuǎn)還是在9月結(jié)轉(zhuǎn)?
郭老師
2023 12/08 09:29
是的是的,全部都在九月份做,九月份做收入做成本, 不要在四月份五月份做,不要四月份五月份。
84784981
2023 12/08 09:32
3季度報稅的成本是報實際7-9月的成本費用,這樣子和我實際做賬在9月結(jié)轉(zhuǎn)4月和月的成本不符,也可以是嗎?老師?
郭老師
2023 12/08 09:34
收入和成本都在九月份,怎么不匹配?
84784981
2023 12/08 09:37
之前會計3季度報稅的成本費用是報的實際7-9月的成本費用,不是4月和5月的成本,就是這里疑問是否匹配?
郭老師
2023 12/08 09:38
你好,你在四五月份沒有做收入,還做了成本嗎?如果是的話就不對,如果你沒有做收入,沒有做成本,在九月份做的沒有問題,可以啊。
84784981
2023 12/08 09:55
之前沒結(jié)轉(zhuǎn)成本:3季度報稅的成本費用,是4月和5月在9月結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額+3季度結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額+3季度的費用,對嗎?
郭老師
2023 12/08 09:56
的,對的,是這么做的。
84784981
2023 12/08 10:02
十分感謝老師耐心講解
郭老師
2023 12/08 10:02
不用客氣,工作愉快。
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