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老師,個(gè)稅簽合同時(shí)候讓公司承擔(dān)?這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算發(fā)放呢?如果對(duì)方匯算退錢也退到個(gè)人賬戶

84785025| 提問時(shí)間:2023 12/08 07:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 在簽訂合同時(shí),如果公司承擔(dān)個(gè)人所得稅,則這部分稅款應(yīng)視為個(gè)人工資薪金的一部分。凡單獨(dú)作為企業(yè)管理費(fèi)列支的,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不得稅前扣除。因此,企業(yè)在為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅時(shí),需要注意這部分支出應(yīng)在工資薪金中核算。 關(guān)于如何計(jì)算發(fā)放,企業(yè)在發(fā)放工資時(shí),應(yīng)根據(jù)個(gè)人所得稅法規(guī)定,按照稅率表計(jì)算個(gè)人所得稅,并從員工工資中扣除。企業(yè)為員工代扣代繳個(gè)人所得稅后,應(yīng)在次月15日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。
2023 12/08 07:15
84785025
2023 12/08 09:14
不太懂,我報(bào)不應(yīng)該按照實(shí)際工資申報(bào)嗎?還是加上個(gè)稅一起申報(bào)呢!
王超老師
2023 12/08 09:29
你這個(gè)是變相的給員工漲工資阿
84785025
2023 12/08 09:30
扣的錢是不是也從公司賬戶扣呀只不過這部分錢是我們自己出說圈里這么規(guī)定的
84785025
2023 12/08 09:31
我們一直沒做賬也沒申報(bào)現(xiàn)在不知道咋整,快到年底啦之前一直發(fā)的現(xiàn)金
王超老師
2023 12/08 09:38
但是這個(gè)個(gè)人所得稅本來就是員工要承擔(dān)的,你看這個(gè)稅的名字,是“個(gè)人”所得稅
84785025
2023 12/08 14:27
嗯,但是現(xiàn)在情況是得公司承擔(dān)!領(lǐng)導(dǎo)也認(rèn)同? 所以不知道該如何申報(bào)
王超老師
2023 12/08 17:57
仍然是個(gè)人承擔(dān)阿,是變相的漲工資的 前面有說的
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