問(wèn)題已解決

你好老師,我們公司是做出口的,出口收入是免稅的,我們今年只報(bào)關(guān)了,對(duì)于收入我們申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)報(bào),但是今年不是馬上到年末了嗎,我們這個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候把報(bào)關(guān)收入這個(gè)金額放在了未開票收入里面,這樣申報(bào)也是可以的是吧

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/07 18:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,沒(méi)問(wèn)題,報(bào)上去就, 行呢
2023 12/07 18:33
東老師
2023 12/07 18:48
免稅的,填寫在免稅銷售額的
東老師
2023 12/07 18:58
沒(méi)問(wèn)題,這么操作可以的
東老師
2023 12/07 19:26
那你開票的時(shí)候再把這個(gè)未開票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)才行,這么操作這個(gè)金額才能對(duì)得上
84785009
2023 12/07 18:47
但是,我們有報(bào)關(guān)收入,因?yàn)槭敲舛惖膯?,我們公司就沒(méi)有開銷項(xiàng)發(fā)票,我們直接就把收入金額放在免稅那欄未開票的收入那里嗎
84785009
2023 12/07 18:58
那我現(xiàn)在申報(bào),把未開票的收入填在申報(bào)表里面的未開票收入那里,現(xiàn)在先不開票,等明年再開今年的報(bào)關(guān)收入可以嘛
84785009
2023 12/07 19:23
但是我現(xiàn)在把未開票收入填進(jìn)去了,來(lái)年開今年的票這個(gè)收入我在稅務(wù)局后臺(tái)怎么弄啊,怎么變成開票收入啊
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