問題已解決

業(yè)主去年繳納的物業(yè)費(fèi),今年補(bǔ)開發(fā)票;但是這筆費(fèi)用去年的時候以為他不開發(fā)票,已做未開具發(fā)票申報做賬了,現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票,賬面應(yīng)該如何沖銷

84784969| 提問時間:2023 12/07 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 12/07 16:06
84784969
2023 12/07 16:08
跨年的也可以直接這樣沖銷嗎
郭老師
2023 12/07 16:11
是的,對的,可以這么做的。
84784969
2023 12/07 16:45
那摘要的話要寫什么比較好呢,附件要附什么呀
郭老師
2023 12/07 16:59
沖無票收入,確認(rèn)發(fā)票收入附件就是發(fā)票。
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