問題已解決
你好 老師 專項應付款應該怎么做賬?收到專項的時候 擺在了專項應付款下, 支出的時候是按正常做賬的,導致現在專項款一直擺著沒有變,實際上錢已經用了
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速問速答你好,錢已經用了,你做了成本費用嗎?如果是的話,借專項應付款,貸營業(yè)外收入。
2023 12/07 13:50
84784984
2023 12/07 13:51
有些是用在建立果園上 這些還沒有作為成本
郭老師
2023 12/07 13:55
你好,那就不能揭轉。
郭老師
2023 12/07 13:55
你做了成本費用之后才結轉。
84784984
2023 12/07 13:56
因為目前還在建設階段
84784984
2023 12/07 13:57
只有把做了成本的 才能結轉對嗎? 按這個思考的步驟做 對嗎
郭老師
2023 12/07 13:58
對的,是的,是這么做的。
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