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公司的車原值79000元,折舊39565.83元,我公司出售了這輛車,賣了20000元,請問如何賬務(wù)處理?如何繳納增值稅?

84784967| 提問時(shí)間:2023 12/06 15:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023 12/06 15:22
東老師
2023 12/06 15:23
這個(gè)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
84784967
2023 12/06 15:23
老師,之前沒有抵扣過,應(yīng)該按什么稅率繳稅呀?
東老師
2023 12/06 15:24
你們是什么原因沒有抵扣呢?
84784967
2023 12/06 15:27
當(dāng)時(shí)買的也是一輛二手車,所以沒有抵扣稅款
東老師
2023 12/06 15:28
那這個(gè)是按照3%-2%交稅的
84784967
2023 12/06 15:28
那我銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呀老師?
東老師
2023 12/06 15:29
就是按照我上面說的這么算的
84784967
2023 12/06 15:30
沒看懂老師,20000/1.03*0.02這樣算嗎?
東老師
2023 12/06 15:30
就是3%的征收率減按2%的征收
84784967
2023 12/06 15:32
老師,我們賣了20000元,是不是20000/1.03*0.02這么算銷項(xiàng)
東老師
2023 12/06 15:33
對,沒錯(cuò)兒,是這么算的
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