問(wèn)題已解決

我公司取得異常發(fā)票,讓調(diào)去年年報(bào)的成本,應(yīng)該填納稅調(diào)整表嗎?填在哪行合適?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/06 11:29
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,如果異常發(fā)票不適合抵扣的,要調(diào)整去年的年報(bào),在納稅調(diào)整申報(bào)表中,其他欄調(diào)整
2023 12/06 11:30
84785038
2023 12/06 11:38
這個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,用調(diào)去年的稅金及附加嗎?
夏春燕老師
2023 12/06 11:39
不需要,直接記當(dāng)期損益
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