問題已解決

您好,請問一下之前月份銷項1萬大于進項0.5萬,都是通過借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅列示,本月進項1萬大于銷項0.5萬,可以通過仍是通過這個科目,借方:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應(yīng)交稅費-未交增值稅列示?

84785035| 提問時間:2023 12/05 11:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 12/05 11:48
84785035
2023 12/05 14:46
謝謝,那另外想問一下,進項稅額加計抵減部分仍是需要轉(zhuǎn)到其他收益/營業(yè)外收入的嗎?借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額抵減 貸:其他收益/營業(yè)外收入
郭老師
2023 12/05 14:48
對的,是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~