問題已解決

老師,金蝶KIS迷你版系統(tǒng)一直有在做賬,8-10月空擋了3個月的賬讓代理記賬做的,從11月份開始又恢復(fù)在這系統(tǒng)上做,是在記賬憑證上直接點擊11月的日期做就可以嗎?到年底空擋這3個月的數(shù)能自動生成嗎?

84785019| 提問時間:2023 12/05 10:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于金蝶KIS迷你版系統(tǒng),如果您之前已經(jīng)在使用該系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理,并且已經(jīng)進(jìn)行了8-10月的賬務(wù)記錄,那么您可以在11月份開始繼續(xù)在該系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理。 當(dāng)您在記賬憑證上點擊11月的日期時,系統(tǒng)會自動將該筆憑證歸類為11月的賬務(wù)記錄。如果您沒有對8-10月份的賬務(wù)進(jìn)行特殊的處理或歸檔,那么這些月份的賬務(wù)記錄將保留在系統(tǒng)中,并且可以在需要時進(jìn)行查詢和查看。 到年底時,金蝶KIS迷你版系統(tǒng)會自動生成一個年度結(jié)賬的步驟。在這個步驟中,系統(tǒng)會對您本年度的所有賬務(wù)記錄進(jìn)行匯總和計算,并生成一個年度財務(wù)報表。這個年度財務(wù)報表將包括您在8-10月份之間沒有進(jìn)行賬務(wù)處理的期間的數(shù)據(jù)。 因此,您不需要對空擋的3個月進(jìn)行特殊處理,只需要在11月份開始繼續(xù)在該系統(tǒng)上進(jìn)行賬務(wù)處理,并在年底進(jìn)行年度結(jié)賬即可。系統(tǒng)會自動處理這些期間的賬務(wù)記錄和數(shù)據(jù)。
2023 12/05 10:53
84785019
2023 12/05 11:03
好的,謝謝老師
84785019
2023 12/05 11:03
但是,每次一點開憑證錄入就顯示8月1日的日期,得重新修改才行
樸老師
2023 12/05 11:07
不是吧 都是當(dāng)期的時間才對
84785019
2023 12/05 11:11
是不是需要把8月9月10月的賬都結(jié)一下就好了
84785019
2023 12/05 11:12
這個系統(tǒng)我不太會用,即使8-10月沒做賬是不是也要過下賬?
樸老師
2023 12/05 11:16
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
84785019
2023 12/05 11:28
老師,一個銀行轉(zhuǎn)給另一個銀行,能這樣記嗎? 借:***銀行 貸:***銀行
84785019
2023 12/05 11:28
就是記往來
樸老師
2023 12/05 11:30
同學(xué)你好 這個可以的
84785019
2023 12/05 11:31
好的,謝謝老師
樸老師
2023 12/05 11:34
滿意請給五星好評,謝謝
84785019
2023 12/05 11:42
老師,麻煩再問您一下,就是一個公司總往另一個公司轉(zhuǎn)賬,然后再轉(zhuǎn)給個人,之前記的是公司給公司轉(zhuǎn)賬記其他應(yīng)付款,給個人轉(zhuǎn)過去記其他應(yīng)收款,但是長期來看以后這兩個科目的款項會越來越多,沖不回去了怎么辦?
樸老師
2023 12/05 11:48
1.重新評估會計處理方法:首先,可以重新評估現(xiàn)有的會計處理方法是否合理。如果發(fā)現(xiàn)之前使用的方法不恰當(dāng),應(yīng)該及時進(jìn)行調(diào)整。例如,如果發(fā)現(xiàn)公司與公司之間的轉(zhuǎn)賬實際上是業(yè)務(wù)交易,那么應(yīng)該將其記錄在相應(yīng)的科目下,而不是使用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款。 2.聯(lián)系銀行或金融機(jī)構(gòu):如果公司使用銀行或金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,可以聯(lián)系他們尋求幫助。 3.與審計師或稅務(wù)官員溝通:如果公司的會計處理存在疑問或需要解決長期掛賬問題,可以與審計師或稅務(wù)官員溝通。 4.調(diào)整賬務(wù)記錄:如果經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn)之前的會計處理有誤,可以調(diào)整賬務(wù)記錄以反映實際情況。這可能需要對之前的財務(wù)報表進(jìn)行修正,并相應(yīng)地調(diào)整稅務(wù)申報。 5.采取法律行動:如果無法通過上述方法解決問題,可能需要采取法律行動。例如,可以與相關(guān)方協(xié)商解決款項問題,或者通過法律程序追回款項。
84785019
2023 12/05 13:58
老師,銀行與銀行之間的往來轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么記賬呢?其實就是從其他銀行轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的銀行再轉(zhuǎn)給老板,他去付貨款,同一家銀行免手續(xù)費(fèi)。
樸老師
2023 12/05 14:01
銀行與銀行之間的往來轉(zhuǎn)賬,具體的會計分錄處理可能因轉(zhuǎn)賬的性質(zhì)、金額和銀行規(guī)定而有所不同。但一般來說,可以按照以下步驟進(jìn)行記賬和做分錄: 1.如果從其他銀行轉(zhuǎn)錢到現(xiàn)在的銀行,可以這樣處理:借:銀行存款(轉(zhuǎn)入銀行的賬戶)貸:應(yīng)收賬款(轉(zhuǎn)入銀行的賬戶) 2.如果從現(xiàn)在的銀行轉(zhuǎn)錢給老板,他去付貨款,可以這樣處理:借:應(yīng)付賬款(老板的賬戶)貸:銀行存款(老板的賬戶) 3.關(guān)于銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的處理,如果轉(zhuǎn)賬金額較大,可能需要支付一定的手續(xù)費(fèi)。如果手續(xù)費(fèi)是由銀行直接從存款中扣除的,可以這樣處理:借:財務(wù)費(fèi)用—銀行手續(xù)費(fèi)貸:銀行存款如果手續(xù)費(fèi)是由現(xiàn)金交費(fèi)的,可以這樣處理:借:財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金
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