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本月沒有銷項稅額,有進(jìn)項稅額,如何賬務(wù)處理

84785035| 提問時間:2023 12/04 20:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023 12/04 20:55
84785035
2023 12/04 20:59
我們領(lǐng)導(dǎo)說不用待認(rèn)證進(jìn)項稅額,直接抵扣進(jìn)項稅,形成留抵稅額,這個應(yīng)該怎么處理呢?
廖君老師
2023 12/04 21:04
您好,形成留抵稅額不用特別的處理,您入賬?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)就可以 但的我們?nèi)绻舻值脑挘悇?wù)局可能會打電話過來讓我們退稅,退了就查賬,我們這里好多這種
84785035
2023 12/04 21:06
領(lǐng)導(dǎo)的決定,嗯,所以, 我想問,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候,就是分錄:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額,對嗎
84785035
2023 12/04 21:07
然后做分錄,借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
廖君老師
2023 12/04 21:10
您好,是的,對的,直接一步也可以 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84785035
2023 12/04 21:17
那我就形成了一個借方的未交增值稅,下個月有銷項稅額的時候,再怎么做呢?借:未交增值稅 貸:未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
廖君老師
2023 12/04 21:18
您好,不用做分錄了,下月如果要交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?貸:銀行 這里交的就是??:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?貸方余額
84785035
2023 12/04 21:24
明白了,感謝
廖君老師
2023 12/04 21:28
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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