問題已解決

老師,我公司是工業(yè)企業(yè)現(xiàn)在停產(chǎn)了,我公司是租的沒有電費(fèi)戶頭用的是房東的,現(xiàn)在有另外一家公司在我公司廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)是我公司把錢打給房東的公司,房東的公司再把錢打給供電公司,供電公司就把發(fā)票開給了房東的公司,房東的公司又把電費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)開給我公司了,我公司再把這個(gè)電費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)開給另外那家實(shí)際使用的公司,請(qǐng)問我公司如何做賬

84784978| 提問時(shí)間:2023 12/04 19:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
停產(chǎn)后的租金和水電費(fèi)處理: 您公司停產(chǎn)后,應(yīng)將租金和水電費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。如果租金和水電費(fèi)是通過房東的公司轉(zhuǎn)交的,您公司可以將支付給房東的租金和水電費(fèi)記入“其他應(yīng)付款”科目,并逐步?jīng)_減該科目。 轉(zhuǎn)開電費(fèi)發(fā)票的處理: 由于您公司沒有獨(dú)立的電費(fèi)戶頭,通過房東的公司向供電公司繳納電費(fèi),并將發(fā)票轉(zhuǎn)開給另外一家實(shí)際使用的公司。您公司可以要求房東的公司開具轉(zhuǎn)供電發(fā)票,將發(fā)票金額記入“其他業(yè)務(wù)收入”科目,并計(jì)算相應(yīng)的稅費(fèi)。同時(shí),您公司需要將該筆收入與實(shí)際使用的公司進(jìn)行結(jié)算,并記入“其他應(yīng)收款”科目。 稅務(wù)申報(bào)的處理: 您公司在稅務(wù)申報(bào)時(shí),可以將轉(zhuǎn)供電收入作為其他業(yè)務(wù)收入進(jìn)行申報(bào),同時(shí)申報(bào)相應(yīng)的稅費(fèi)。此外,您公司還需要將轉(zhuǎn)供電的成本作為其他業(yè)務(wù)成本進(jìn)行申報(bào)
2023 12/04 20:01
84784978
2023 12/04 20:17
我看房東的會(huì)計(jì)收到供電公司的發(fā)票做的是借 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交租增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸 預(yù)付賬款 11300 然后轉(zhuǎn)開 是借 管理費(fèi)用-電費(fèi) -10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -1300 貸其他應(yīng)付款我公司 11300
樸老師
2023 12/04 20:39
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784978
2023 12/04 20:40
這樣也可以嗎,不用做收入了嗎
84784978
2023 12/04 20:42
這樣我不明白,之前的進(jìn)賬都已經(jīng)抵扣了,這做了個(gè)付的進(jìn)賬稅,但開的是銷售電費(fèi),怎么報(bào)稅呢
樸老師
2023 12/04 20:42
是收入才做收入的分錄
84784978
2023 12/04 21:07
這個(gè)不是收入嗎,報(bào)稅的時(shí)候怎么填呢
樸老師
2023 12/05 08:02
填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄收入金額
84784978
2023 12/05 08:54
那賬面和稅務(wù)保持一致就不能做這樣的分錄吧
樸老師
2023 12/05 08:58
是的 賬面和稅務(wù)要一致才可以
84784978
2023 12/05 09:00
那就是轉(zhuǎn)售的電也要作為收入申報(bào),那做賬就要做收入的對(duì)吧
樸老師
2023 12/05 09:03
對(duì)的 是這個(gè)意思的 既然是轉(zhuǎn)售那就是收入了
84784978
2023 12/05 09:03
好的謝謝老師
樸老師
2023 12/05 09:04
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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