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我把金稅盤的費(fèi)用借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額280元貸:庫存現(xiàn)金280元,我一直沒有抵扣稅,年底了我該怎么處理這筆

84785028| 提問時(shí)間:2023 12/04 14:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,沒有抵扣掛賬就行
2023 12/04 14:46
84785028
2023 12/04 19:20
但是年底減免稅額在貸方就有余額了,明年還能抵扣這280元嗎
東老師
2023 12/04 19:20
沒問題,這個(gè)還是可以抵扣的,這沒有時(shí)間的限制
84785028
2023 12/04 19:20
在借方有余額了
東老師
2023 12/04 19:20
是的,什么時(shí)候你抵扣的時(shí)候,什么時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
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