問題已解決
一般納稅人建筑公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計今年4月份把某簡易征收項目的專票做了兩遍,一遍是按專票做的一遍是按普票做的,現(xiàn)在怎么處理呢
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速問速答把做錯了的發(fā)票紅沖就是了
2023 12/04 08:39
84785016
2023 12/04 08:47
老師好!我查了今年4月的申報表,增值稅已經(jīng)把當專票做的這部分稅額已經(jīng)抵扣了
家權老師
2023 12/04 08:52
那么就需要做進項轉出
84785016
2023 12/04 08:54
老師好!具體怎么做呢,這本來就是一個簡易征收的項目,少交的稅款需要更正申報補繳嗎
家權老師
2023 12/04 09:00
是的,需要更正申報當月的及以后的累計數(shù)
84785016
2023 12/04 09:47
老師好!抵扣了的進項稅,不補繳稅款,紅沖專票的分錄,做進項稅額轉出可以嗎
家權老師
2023 12/04 09:49
是的,后邊就是做進項轉出
84785016
2023 12/04 10:02
老師好!比如前面是做的:
借:工程施工 10
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 0.1
貸:應付賬款-***公司 10.1
現(xiàn)在不補繳稅款,直接沖紅,
借:工程施工 -10
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 -0.1
貸:應付賬款-***公司 -10.1
然后再做
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出0.1
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.1
是這樣嗎老師
家權老師
2023 12/04 10:04
本來就沒認證,那么就不用轉出,直接紅沖就是
84785016
2023 12/04 10:05
老師好!是已經(jīng)認證了,也已經(jīng)抵扣過了
家權老師
2023 12/04 10:09
借:工程施工 -10
貸:應付賬款-***公司 -10.1
? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出0.1
84785016
2023 12/04 10:12
老師好!這么做后就是沖紅對嗎?昨完還需要更正申報補繳稅款嗎
家權老師
2023 12/04 10:15
是的,更申報發(fā)生當月的增值稅
84785016
2023 12/04 10:19
老師好!更正申報當期的增值稅申報表就得補繳增值稅和附加稅4萬多還有滯納金,稅款做了進項稅額轉出后,這個月申報上個月的時候再多認證些,不補繳稅款可以嗎
家權老師
2023 12/04 10:20
這個建議咨詢稅局12366看怎么操作好
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