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老師,11月沖紅一張10月份的票,10月份增值稅稅款已交,這個(gè)月報(bào)增值稅怎么處理

84784995| 提問時(shí)間:2023 12/01 12:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)只開了紅字發(fā)票了嗎?開其他正常的發(fā)票了嗎?
2023 12/01 12:57
84784995
2023 12/01 12:58
11月開正常票了
東老師
2023 12/01 12:58
正常開票了,按照正負(fù)相抵以后的金額申報(bào)就可以
84784995
2023 12/01 12:59
如果沒開正常票應(yīng)該咋處理?
東老師
2023 12/01 13:00
就是負(fù)數(shù),那你得去稅務(wù)局申報(bào)了
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