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老師?有沒有完整月末增值稅處理分錄,及年末?

84784984| 提問時(shí)間:2023 11/30 18:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2023 11/30 18:49
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