當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們利潤表2022年的本年累計凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計凈利潤是5039,是要先彌補(bǔ)以前的虧損,再去交企業(yè)所得稅對嗎?就是說今年我們還不用交企業(yè)所得,對不對?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,今年不用交企業(yè)所得稅
2023 11/30 16:31
84784970
2023 11/30 16:32
那彌補(bǔ)以前年度虧損,填寫報表的時候,有這一欄嗎?平時沒有注意
家權(quán)老師
2023 11/30 16:35
預(yù)交所得稅的主表里邊就有
84784970
2023 11/30 16:41
彌補(bǔ)以前年度虧損,是填寫以前年度虧損的總金額嗎?還是只填寫今年的彌補(bǔ)額5039?
家權(quán)老師
2023 11/30 16:44
彌補(bǔ)多少就填多少
84784970
2023 11/30 16:45
老師,那彌補(bǔ)虧損的那一列,一年只填一次吧?那做賬的時候,要單獨(dú)寫個分錄對不對?這個分錄怎么寫啊?
家權(quán)老師
2023 11/30 16:48
每個季度都可以填的哈
84784970
2023 11/30 16:51
只要需要彌補(bǔ),就可以填對吧?
84784970
2023 11/30 16:52
彌補(bǔ)以前年度虧損的分錄怎么寫,老師?
家權(quán)老師
2023 11/30 16:54
你好,這個不需要做分錄,只是所得稅申報表里面填寫
閱讀 187