問題已解決

老師,今天稅務局打電話說有通知,去了后是發(fā)票抵扣異常,然后讓做進項稅轉出,問了上游公司,上游公司的稅務沒問題,那是什么問題呀

84785038| 提問時間:2023 11/29 12:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.尚未申報抵扣增值稅進項稅額:如果您的公司尚未申報抵扣某項增值稅進項稅額,根據(jù)相關規(guī)定,該稅額不能用于抵扣。因此,如果存在尚未申報抵扣的進項稅額,您需要盡快進行申報和處理。 2.已申報抵扣增值稅進項稅額需要轉出:在某些情況下,已經申報抵扣的增值稅進項稅額可能需要轉出。例如,如果某項進項稅額對應的貨物或服務用于非應稅項目或免稅項目,或者用于集體福利或個人消費等,已經抵扣的進項稅額需要轉出。 3.消費稅納稅人以外購或委托加工收回的已稅消費品為原料連續(xù)生產應稅消費品:在這種情況下,如果已稅消費品被用于連續(xù)生產應稅消費品,尚未申報扣除原料已納消費稅稅款的,暫不允許抵扣。已經申報抵扣的,需要沖減當期允許抵扣的消費稅稅款。 4.其他異常情況:除了上述幾種情況外,還可能出現(xiàn)其他異常情況導致發(fā)票抵扣異常。例如,稅務機關發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在虛開增值稅發(fā)票、偷逃稅款等行為時,可能會要求企業(yè)進行進項稅轉出等處理。
2023 11/29 12:50
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