問題已解決

老師好,我家已經(jīng)好幾個(gè)月沒有叫增值稅了,而且在申報(bào)的時(shí)候提示留底退稅,我們不想退稅,這種情況我們應(yīng)該怎么進(jìn)行控制和處理

84784964| 提問時(shí)間:2023 11/27 19:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
那你這個(gè)月有銷售額嗎?盡快的抵扣了他
2023 11/27 19:06
84784964
2023 11/27 19:27
有銷售老師,我們在稅務(wù)局抵扣平臺查到五十多張發(fā)票沒有勾選抵扣
郭老師
2023 11/27 19:36
哦,這個(gè)沒有勾選的認(rèn)證的不影響
84784964
2023 11/27 19:39
那老師什么原因應(yīng)該我們增值稅是負(fù)數(shù),還需要留抵退稅呢
84784964
2023 11/27 19:39
不是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大嗎
郭老師
2023 11/27 19:44
是的 但是你的進(jìn)項(xiàng)得是認(rèn)證的 沒認(rèn)證的不再申報(bào)表
84784964
2023 11/27 19:55
那我是不是應(yīng)該少認(rèn)證發(fā)票
84784964
2023 11/27 19:56
讓對方不要再給開發(fā)票了
郭老師
2023 11/27 19:58
你好,少認(rèn)證發(fā)票就可以的,讓對方正常開
84784964
2023 11/27 20:34
老師,對方都開發(fā)票了,不認(rèn)證的話,那不就是跨年發(fā)票了嗎
郭老師
2023 11/27 20:35
對的 跨年了,這個(gè)不影響
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