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老師,給外賬會(huì)計(jì)費(fèi)用有些只有收據(jù),對(duì)方說做不賬,那報(bào)銷單對(duì)不上,銀行流水就不一致

84784971| 提問時(shí)間:2023 11/27 09:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。按照銀行回單進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣就對(duì)上了。
2023 11/27 09:26
84784971
2023 11/27 09:30
比如只有收據(jù),發(fā)票確實(shí)沒有,你是說按報(bào)銷單來填,是費(fèi)用的借:管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 xx 報(bào)銷:借其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 ,那費(fèi)用只有收據(jù)或付款記錄這些到時(shí)候沒有發(fā)票,怎樣調(diào)賬
玲老師
2023 11/27 09:33
你好,這樣處理是對(duì)的,匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就行了。
84784971
2023 11/27 09:36
做匯算清繳來調(diào)整交稅,比如差不多有2萬左右拿不到票,大概交多少所得稅
玲老師
2023 11/27 09:39
你好 2萬*所得稅稅率這樣
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