問題已解決
老師,給外賬會計費用有些只有收據(jù),對方說做不賬,那報銷單對不上,銀行流水就不一致
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速問速答你好。按照銀行回單進行賬務(wù)處理,這樣就對上了。
2023 11/27 09:26
84784971
2023 11/27 09:30
比如只有收據(jù),發(fā)票確實沒有,你是說按報銷單來填,是費用的借:管理費用 貸,其他應(yīng)付款 xx 報銷:借其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 ,那費用只有收據(jù)或付款記錄這些到時候沒有發(fā)票,怎樣調(diào)賬
玲老師
2023 11/27 09:33
你好,這樣處理是對的,匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就行了。
84784971
2023 11/27 09:36
做匯算清繳來調(diào)整交稅,比如差不多有2萬左右拿不到票,大概交多少所得稅
玲老師
2023 11/27 09:39
你好 2萬*所得稅稅率這樣
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