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跨年的其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么沖銷
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速問速答借;以前年度損益調(diào)整 貸;相關(guān)科目
2018 02/28 10:47
84785007
2018 02/28 11:10
可是我們沒有以前年度調(diào)整損益這項科目
鄒老師
2018 02/28 11:41
你好,沒有的 可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替
84785007
2018 02/28 12:02
那我直接 借:利潤分配——未分配利潤 74343.33 貸:其他業(yè)務(wù)收入 74343.33
就可以了是嗎
鄒老師
2018 02/28 12:08
你好,貸方是之前與其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的科目,而不是其他業(yè)務(wù)收入的
比如你之前是 借;其他應(yīng)收款 貸;其他業(yè)務(wù)收入
沖銷就是 借;利潤分配——未分配利潤 貸;其他應(yīng)收款
84785007
2018 02/28 13:56
可是我不是要先紅沖一筆
老師我還是有點不清楚,這筆賬是入錯的,我只是想沖掉,是要做兩筆分錄嗎
鄒老師
2018 02/28 13:57
你好,如果是沖銷,做之前相反分,金額負數(shù)就是了
84785007
2018 02/28 15:05
可是已經(jīng)結(jié)賬了,還要做這筆分錄嗎 借:利潤分配——未分配利潤 74343.33 貸:其他業(yè)務(wù)收入 74343.33
鄒老師
2018 02/28 15:06
你好,需要把沖銷時候的其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785007
2018 02/28 15:17
不是這個科目了嗎,利潤分配——未分配利潤
鄒老師
2018 02/28 15:18
你好,當年的通過本年利潤
如果是跨年的,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
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