問題已解決

老師,去年賬務(wù)處理錯(cuò)誤,現(xiàn)在重新調(diào)整,應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)科目,沖紅后該怎么做賬?

84784996| 提問時(shí)間:2023 11/24 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正確的應(yīng)該是什么科目?
2023 11/24 12:16
84784996
2023 11/24 12:20
應(yīng)該是計(jì)入固定資產(chǎn)科目
郭老師
2023 11/24 12:21
借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 11/24 12:21
然后之前的折舊可以補(bǔ)的。
84784996
2023 11/24 12:29
那之前的那個(gè)憑證是不用紅沖嗎?
郭老師
2023 11/24 12:30
對(duì)的,是的,之前的不用調(diào)整。
84784996
2023 11/24 12:42
老師,你看這樣對(duì)嗎?
郭老師
2023 11/24 12:44
今年的不用以前年度損益調(diào)整 以前年度的可以
84784996
2023 11/24 12:46
是2022年3月的賬
郭老師
2023 11/24 12:50
我的意思是今年一到11月份的,不用以前年度損益調(diào)整啊。
84784996
2023 11/24 12:56
好的,明白了,謝謝老師
郭老師
2023 11/24 12:58
不用客氣,工作愉快。
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