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公司收到人才補(bǔ)助資金應(yīng)該怎么記賬

84784967| 提問時(shí)間:2023 11/22 14:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸營業(yè)外收入 就行
2023 11/22 14:28
84784967
2023 11/22 14:29
是正在進(jìn)行的項(xiàng)目,不是已經(jīng)完成的項(xiàng)目
東老師
2023 11/22 14:29
您說的具體是什么項(xiàng)目?
84784967
2023 11/22 14:31
正在研發(fā)的軟件,該軟件是公司員工個(gè)人申請的,款打到公司賬戶了。一半自籌一半是補(bǔ)助
84784967
2023 11/22 14:32
人才補(bǔ)助的形式補(bǔ)貼到研發(fā)上的
東老師
2023 11/22 14:33
這種補(bǔ)助就直接進(jìn)入到營業(yè)外收入就行
84784967
2023 11/22 14:33
要求獨(dú)立核算,用補(bǔ)助資金采購產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)該怎樣記賬?
東老師
2023 11/22 14:35
你的意思是這個(gè)錢是得??顚S?,對吧?
84784967
2023 11/22 14:36
是的??顚S?,項(xiàng)目結(jié)束后會來檢查
東老師
2023 11/22 14:37
收到錢 借銀行存款 貸其他收益 支付的時(shí)候再做相反的
84784967
2023 11/22 14:42
采購設(shè)備 借:其他收益 待銀行存款? 還是借;主營業(yè)務(wù)成本-設(shè)備貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 。確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生:借:其他收益 貸:主營業(yè)務(wù)成本
東老師
2023 11/22 14:42
是借;主營業(yè)務(wù)成本-設(shè)備貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 。確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生:借:其他收益 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784967
2023 11/22 14:48
設(shè)備是不不應(yīng)該進(jìn)入固定資產(chǎn),因?yàn)槭菍S玫?,所以設(shè)備也得專用
東老師
2023 11/22 14:48
那也可以計(jì)入到固定資產(chǎn)里面
84784967
2023 11/22 14:51
進(jìn)入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)科目是過度科目,一正一負(fù)相當(dāng)于無 每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)折舊會不會有問題。
東老師
2023 11/22 14:53
你如果不想這么做的話就直接計(jì)入成本也可以
84784967
2023 11/22 14:56
這個(gè)項(xiàng)目是去年就開始了,22年我就是把這個(gè)進(jìn)入成本了,我沒辦法改去年的賬。今年的按照剛才的分錄調(diào),我也不太懂。進(jìn)入固定資產(chǎn)要是合理。我就還計(jì)入資產(chǎn)。
東老師
2023 11/22 14:56
我覺得還是按照去年那么做賬就行
84784967
2023 11/22 14:59
針對設(shè)備這個(gè)問題,計(jì)入固定資產(chǎn)和成本都可以嗎?
東老師
2023 11/22 15:00
對,這個(gè)其實(shí)都問題不大的
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