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農(nóng)業(yè)合作社收到財政補助資金怎么記賬

84784980| 提問時間:2021 12/07 10:40
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好 借銀行存款 貸 其他收入
2021 12/07 10:41
84784980
2021 12/07 10:41
如果是??钅??
紫藤老師
2021 12/07 10:41
借銀行存款 貸 專項應付款
84784980
2021 12/07 10:42
??钪С鰰r怎么記賬?
紫藤老師
2021 12/07 10:42
實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
84784980
2021 12/07 10:47
為什么是貸方管理費用?
紫藤老師
2021 12/07 11:06
轉入管理費用的,沒有資本化
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