問題已解決

老師,您好。請幫我計算一下這個表的增值稅稅負率是怎么計算的?

84785028| 提問時間:2023 11/22 09:04
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好: 當月增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入*100%=3931.47/104956.22=3.75%
2023 11/22 09:10
大侯老師
2023 11/22 09:11
年度累計增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入*100%=92424.74/(3566987.10+91948.63+301890)=2.33%
84785028
2023 11/22 09:16
老師,其中有一個月,有出口退稅36175.32元,年度累計增值稅稅負率應(yīng)該是多少?這個退稅有影響稅負率嗎?
大侯老師
2023 11/22 09:26
同學(xué)你好,出口退稅影響稅負率,因為出口退稅影響實際繳納的增值稅稅額。
大侯老師
2023 11/22 09:28
年度累計應(yīng)納稅額92424.74元,是沒有退稅之前的嗎?如果是沒有退稅之前的,年度累計應(yīng)納稅=92424.74-36175.32=56249.42元 年度累計增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入*100%=56249.42/(3566987.10+91948.63+301890)=1.42%
84785028
2023 11/22 09:31
老師有公式嗎?
大侯老師
2023 11/22 09:31
稅負率的公式如下: 增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入*100%
84785028
2023 11/22 09:36
實際交納增值稅稅額=交納的-退回的 不含稅銷售收入=一般計稅銷銷額%2b簡易計稅銷售額%2b出口銷售額 是嗎? 看到有些公式還包含免抵稅額又是什么意思呢?
大侯老師
2023 11/22 09:46
個人認為免抵稅額不應(yīng)該包含在實繳繳納稅額里面,主要還是考慮實繳繳納和實際退稅的部分。
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