問題已解決

老師,這個5月份的固定資產(chǎn)入錯了賬記了費用,現(xiàn)在要調(diào)整抵扣進項稅,納稅申報表上要怎么填稅額?

84784984| 提問時間:2023 11/21 16:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.制作一張調(diào)整憑證,在貸方列明被誤計入固定資產(chǎn)成本的進項稅金額,同時在借方列明賬務(wù)所涉及的固定資產(chǎn)金額和累計折舊金額,以及調(diào)整后的進項稅金額。 2.根據(jù)會計準(zhǔn)則,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本不能隨意調(diào)整。因此,如果需要更改已結(jié)轉(zhuǎn)的成本,必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批,并正式修改會計檔案。同時,在調(diào)整分錄后,也需要及時更新相關(guān)賬戶余額和期末報表。 3.在納稅申報表上,需要填寫調(diào)整后的應(yīng)納稅額。具體來說,需要填寫納稅申報表中的“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄,并在備注中注明“固定資產(chǎn)入錯賬調(diào)整”。 4.需要注意的是,調(diào)整后的應(yīng)納稅額不應(yīng)超過原應(yīng)納稅額。如果調(diào)整后的應(yīng)納稅額超過原應(yīng)納稅額,需要按照原應(yīng)納稅額進行申報。
2023 11/21 16:41
84784984
2023 11/21 16:57
可以掛這個借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交費稅費-待認(rèn)證進項稅 貸:銀行存款??梢話爝@個借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交費稅費-待認(rèn)證進項稅 貸:銀行存款 那申報表上就暫時不要處理對吧
84784984
2023 11/21 17:00
老師我現(xiàn)在在換系統(tǒng)。 把這幾個月的賬重新整一下。重新入系統(tǒng) 沒有打算調(diào)整。 直接按固定資產(chǎn)入賬。 然后把報表修改一下。
樸老師
2023 11/21 17:10
對的 暫時不用處理的
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