問題已解決

老師,我們通過對(duì)公給對(duì)方付了款,對(duì)方是沒有票給我們的,這個(gè)我要怎么沖賬呢?現(xiàn)在應(yīng)付貸方2萬,是沒有票的

84785026| 提問時(shí)間:2023 11/20 16:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
關(guān)鍵是收到貨沒呢?
2023 11/20 16:43
84785026
2023 11/20 16:44
收到貨了的
家權(quán)老師
2023 11/20 16:46
借:存貨科目 貸:應(yīng)付賬款
84785026
2023 11/20 16:47
那就是沖我們的庫(kù)存商品對(duì)嗎?
家權(quán)老師
2023 11/20 16:48
就是計(jì)入庫(kù)存商品,按正常流程領(lǐng)用
84785026
2023 11/20 16:48
是借庫(kù)存,貸應(yīng)付嗎?
家權(quán)老師
2023 11/20 16:49
是的,就是那樣子的
84785026
2023 11/20 16:49
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 11/20 16:49
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84785026
2023 11/20 16:52
還有就是我們賬上應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)1萬,我們給對(duì)方付了款,對(duì)方?jīng)]有給我們開票,但對(duì)賬時(shí)已經(jīng)開了,我要怎么調(diào)整呢
家權(quán)老師
2023 11/20 16:59
不是已經(jīng)開了嗎?把發(fā)票收回做賬就是
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