問題已解決
中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),這個(gè)題的分錄,謝謝
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速問速答三七老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,備考注冊會(huì)計(jì)師(已過會(huì)計(jì) 審計(jì) 稅法 戰(zhàn)略) ,備考稅務(wù)師(已過稅一 稅二
你好,甲公司更正該差錯(cuò)時(shí)應(yīng)將2015年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目年初余額調(diào)減200×(1-25%)×(1-10%)=135(萬元)。
相關(guān)會(huì)計(jì)分錄為:
借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用200
貸:累計(jì)折舊200
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅50(200×25%)
貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用50
借:盈余公積15
利潤分配——未分配利潤135
貸:以前年度損益調(diào)整150(200-50)
2023 11/20 01:08
84784964
2023 11/20 12:55
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅是題目要求的嗎?
三七老師
2023 11/20 13:12
本題中2014年少計(jì)提管理費(fèi)用200 允許調(diào)整2015年應(yīng)交所得稅,所以用的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
84784964
2023 11/20 13:15
是因?yàn)轭}目條件要求用應(yīng)交所得稅,所以調(diào)整分錄用應(yīng)交所得稅,是嗎?這句話換成稅法規(guī)定以前年度未扣除成本費(fèi)用可以在發(fā)現(xiàn)年度稅前扣除,是不是就用遞延所得稅資產(chǎn)了?
三七老師
2023 11/20 15:57
這句話換成稅法規(guī)定以前年度未扣除成本費(fèi)用不可以在發(fā)現(xiàn)年度稅前扣除 即不允許調(diào)整2015年的應(yīng)交所得稅,就用遞延所得稅資產(chǎn)
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