問題已解決

老師,8月份我們有收入是46374元,其中4萬是開專票的,我做了借主營業(yè)務(wù)收入是45023.30,貸應(yīng)交稅費1350.7,然后又做了一個借應(yīng)交稅費1350.7,貸營業(yè)外收入-政府補助1350.7,現(xiàn)在我做10月份的賬才想起專票4萬要交增值稅的,交了396.04元,這個那之前8月份的那個應(yīng)交增值稅的分錄是不是做錯了,我按3%算的,怎么調(diào)整?。?/p>

84785031| 提問時間:2023 11/16 17:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的專票開的稅率是多少的?是1%的嗎?
2023 11/16 17:53
84785031
2023 11/16 17:54
專票開的是1%的,但是我做賬的時候按3%了
郭老師
2023 11/16 17:56
那你的借貸是不是不平衡,要么就是應(yīng)收賬款有余額 你把專票的寫一下你上面的這個不對
84785031
2023 11/16 17:57
是啊,現(xiàn)在就是不平應(yīng)該怎么調(diào)整???
郭老師
2023 11/16 18:01
借應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款,充了2% 然后你的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是不是也多了?如果是的話,借應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84785031
2023 11/17 09:49
老師,那我借應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款,充了2%,我應(yīng)收賬款期初都是0的,這個后面應(yīng)收賬款不是有余額,怎么調(diào)整
郭老師
2023 11/17 09:53
你把你完整的寫一下可以嗎?我問你一不平,你說是不平,應(yīng)收賬款不平,你充了不就平了嗎?
84785031
2023 11/17 10:32
現(xiàn)在是看余額表是應(yīng)交稅費多交了396.04,8月份的時候做了計提增值稅,但是做錯了,(8月份我們有收入是46374元,其中4萬是開專票的,我做了借主營業(yè)務(wù)收入是45023.30,貸應(yīng)交稅費1350.7,然后又做了一個借應(yīng)交稅費1350.7,貸營業(yè)外收入-政府補助1350.7),現(xiàn)在10月份不是交上個月季度增值稅嗎,之前8月按3%算了,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費余額多交了396.04元。
郭老師
2023 11/17 10:34
了借主營業(yè)務(wù)收入是45023.30,貸應(yīng)交稅費1350.7 這個不對,怎么主營業(yè)務(wù)收入是在借方借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這個是確認(rèn)收入的。
84785031
2023 11/17 10:39
不是,我寫,問題的時候?qū)戝e了,是借銀行存款46374,貸主營業(yè)務(wù)收入是45023.30,貸應(yīng)交稅費1350.7
郭老師
2023 11/17 10:41
你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)金額就是396.04
84785031
2023 11/17 10:57
好的,那我10月份結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候營業(yè)外收入是負(fù)數(shù)的,這個沒事的吧,因為我本期的收入是5770,貸主營業(yè)務(wù)收入是5601.94,貸應(yīng)交稅費168.06,借應(yīng)交稅費168.06,貸營業(yè)外收入-政府補助168.06,所以結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候營業(yè)外入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了-227.98
郭老師
2023 11/17 10:58
啊,沒有關(guān)系的,可以的。
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