問題已解決
學(xué)堂老師您好! 建筑勞務(wù)分包公司,缺進項票,增值稅+所得稅,稅負(fù)比較高,利潤比較低會計怎么辦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,會計只能是說想管理層提出意見,盡量取得進項發(fā)票才行,別的也是沒啥太好的辦法。
2023 11/16 06:25
84784973
2023 11/16 06:28
就一個老板!去哪里搞這些票?結(jié)算款難要,進項票難搞,公司真太難了!
84784973
2023 11/16 06:28
老師您好!怎么提一些好的意見!
東老師
2023 11/16 06:30
這個是建筑業(yè)的通病,現(xiàn)在要錢肯定是不好要,可以看看當(dāng)?shù)啬芊窈喴子嫸?/div>
84784973
2023 11/16 06:39
簡易計稅,我覺得所得稅這塊也沒得扣除?。?/div>
東老師
2023 11/16 06:59
是,所得稅這塊不好處理,只能是人工方面找勞務(wù)公司合作
84784973
2023 11/16 07:29
可以多開一些對嗎老師!
東老師
2023 11/16 07:30
只能是在真實發(fā)生的范圍內(nèi)開票
閱讀 247
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 研發(fā)費用加計扣除。 問題:企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”,填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項目的計算,那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些? 昨天
- 其他債權(quán)投資減值,是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值,還是用賬面價值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費用加計扣除。 問題:1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行:減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費用,做如下分錄:借:庫存商品;貸:研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費用,而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費用,實際中,有可能上年生產(chǎn),當(dāng)年銷售,這種情況是否屬于稅會差異?2.如果不屬于稅會差異,理由有哪些? 昨天
- 贈品的會計分錄中,贈品的價值如何確定? 7天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 7天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容