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年末應交稅費科目應該怎么處理?
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速問速答你好,正確申報增值稅就是,進項和銷項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
2023 11/15 21:37
84784965
2023 11/15 23:10
我的意思是正常處理報稅,不結(jié)轉(zhuǎn)平的話來年科目余額一直累計沒辦法看出來我今年交了多少稅款,也沒辦法判斷我的應交稅費科目余額和每月的賬務是否一致
家權老師
2023 11/15 23:14
看應交稅費-未交增值稅借方就知道本年交的增值稅
84784965
2023 11/15 23:21
那科目余額一直累計也不好呀,有沒有更合理的方法
家權老師
2023 11/15 23:45
每個月末都是以下的思路,不要看那些余額不順眼。你要總是去結(jié)轉(zhuǎn)他,會把自己搞蒙。越簡單越好。正確申報增值稅才是目的。
先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
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