問題已解決

老師,你好!關(guān)于2023年度享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策會計(jì)分錄怎么處理,是按享受后的稅額計(jì)提做賬還是正常做賬,把享受部分做營業(yè)外收入嗎?

84784995| 提問時(shí)間:2023 11/15 08:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
2023 11/15 08:54
84784995
2023 11/15 08:58
附加稅就按抵減后的增值稅計(jì)提吧!
家權(quán)老師
2023 11/15 09:00
是的,就是那樣子的哈
84784995
2023 11/15 09:01
好的,謝謝老師的解答!
家權(quán)老師
2023 11/15 09:06
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。
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