問題已解決

老師,你好!關(guān)于2023年度享受增值稅進(jìn)項稅額加計抵減政策會計分錄怎么處理,是按享受后的稅額計提做賬還是正常做賬,把享受部分做營業(yè)外收入嗎?

84784995| 提問時間:2023 11/15 08:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額
2023 11/15 08:54
84784995
2023 11/15 08:58
附加稅就按抵減后的增值稅計提吧!
家權(quán)老師
2023 11/15 09:00
是的,就是那樣子的哈
84784995
2023 11/15 09:01
好的,謝謝老師的解答!
家權(quán)老師
2023 11/15 09:06
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~