問(wèn)題已解決

老師您好!8月份收到工程款,其中一部分是支付給第三方公司的貼現(xiàn)費(fèi)用,9月收到貼現(xiàn)公司的發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/14 22:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,, 您是用什么貼現(xiàn)的呢
2023 11/14 22:25
84785020
2023 11/14 22:28
第三方平臺(tái)貼現(xiàn)的
易 老師
2023 11/14 22:29
同學(xué)您好,之前的賬工程款是怎樣掛賬的
84785020
2023 11/14 22:30
應(yīng)收帳款
84785020
2023 11/14 22:31
收工程款:借:銀行存款10萬(wàn) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—貼現(xiàn)費(fèi)用 1200 貸:應(yīng)收帳款101200元這樣對(duì)不對(duì)
84785020
2023 11/14 22:32
貼現(xiàn)費(fèi)用的發(fā)票,是次月收到的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
84785020
2023 11/14 22:39
老師怎么做會(huì)計(jì)分錄?
易 老師
2023 11/14 22:47
同學(xué)您好,以前已做費(fèi)用的情況下,票附到 費(fèi)用憑證下就可以了
易 老師
2023 11/14 22:47
這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理了的
84785020
2023 11/14 22:48
那把9月的發(fā)票附在8月份合適么
易 老師
2023 11/14 22:53
同學(xué)您好,你好,可以的, 一般沒(méi)問(wèn)題
84785020
2023 11/14 22:55
那如果8月不做費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
易 老師
2023 11/14 22:55
同學(xué)您好,前面借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—貼現(xiàn)費(fèi)用 1200這項(xiàng)已經(jīng)確認(rèn)了的
84785020
2023 11/14 22:57
好的,老師
易 老師
2023 11/14 22:57
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