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合作社收到政府補貼做什么會計分錄!

84784961| 提問時間:2023 11/14 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸其他收入,如果是專款專用的,你們當月用不完, 借銀行 貸專項基金。 然后專項基金在轉(zhuǎn)到其他收入
2023 11/14 15:41
84784961
2023 11/14 15:46
那用的時候怎么記賬
84784961
2023 11/14 15:47
聽說現(xiàn)在是有個其他收益還是記其他收入
郭老師
2023 11/14 15:48
你好,你們是什么準則做賬?如果是合作社會計制度,沒有這個科目啊。
郭老師
2023 11/14 15:48
企業(yè)會計準則有這個的。
郭老師
2023 11/14 15:49
借銀行存款貸專項基金, 借消耗性生物資產(chǎn)或者是生產(chǎn)性生物資產(chǎn), 貸銀行存款, 確認收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本費用里面之后借專項基金貸其他收入。
84784961
2023 11/14 15:50
沒有你說的科目能不能計入營業(yè)外收入
84784961
2023 11/14 15:51
我們用的小企業(yè)會計準則!應該是
郭老師
2023 11/14 15:51
可以的,可以這么做。
84784961
2023 11/14 15:54
沒有專項資金這個科目
郭老師
2023 11/14 15:55
借銀行存款,貸其他應付款做這個。
郭老師
2023 11/14 15:55
二級科目你寫正負不出。
郭老師
2023 11/14 15:55
二級科目擬寫政府補助。
84784961
2023 11/14 16:10
老師還是不能理解!
84784961
2023 11/14 16:11
現(xiàn)在是收到政府補貼借銀行貸其他應付款-政府補助
郭老師
2023 11/14 16:11
你好,就是做一個往來,先不做收入,借銀行存款,貸其他應付款,政府補助。
84784961
2023 11/14 16:12
購買牛的時候借消耗性生物資產(chǎn)貸銀行存款!這是是買牛50萬補助只有3萬!然后我要怎么做?
郭老師
2023 11/14 16:13
嗯,你銷售出去了之后,做了借主營業(yè)務成本再消耗,形成無資產(chǎn)待結(jié)轉(zhuǎn),沒有銷售不結(jié)轉(zhuǎn)。
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