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老師,我在繳稅之后更正申報了,發(fā)現(xiàn)多交了,怎么辦?更正之后是三萬多一點(diǎn),更正前交了5萬多

84785015| 提問時間:2023 11/13 18:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那就更正,多繳納的會退回
2023 11/13 18:36
84785015
2023 11/13 18:37
我已經(jīng)更正申報了,系統(tǒng)會自動退款嗎,我在哪可以查到
小菲老師
2023 11/13 19:02
同學(xué),你好 會自動退款的
84785015
2023 11/13 19:38
這個加計抵減政策是什么樣的企業(yè)才能適用
小菲老師
2023 11/13 21:33
加計抵減政策只適用于一般納稅人。郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)(以下稱四項(xiàng)服務(wù))銷售額占納稅人全部銷售額的比重超過50%,則可以適用加計抵減政策。
84785015
2023 11/13 21:45
銷售額怎么衡量呢
小菲老師
2023 11/14 07:28
同學(xué),你好 銷售額就是你的銷售金額
84785015
2023 11/14 10:45
我知道是銷售金額啊,我的意思是要怎么劃分發(fā)這個銷售額比重,我們屬于先進(jìn)制造業(yè),銷售的是石材,有多少比重可以抵減
小菲老師
2023 11/14 10:45
同學(xué),你好 那你不符合這個郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)
84785015
2023 11/14 10:47
但是23年1月起先進(jìn)制造業(yè)也有這個抵減政策
小菲老師
2023 11/14 10:47
同學(xué),你好 制造業(yè)是這個政策 自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。
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