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老師單位是一般納稅人銷售二手車輛,購入的時候3%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票按3%抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在賣了要按多少來申報增值稅

84784980| 提問時間:2023 11/13 09:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般納稅人按照13%計算申報增值稅。
2023 11/13 09:19
84784980
2023 11/13 09:20
我進(jìn)項(xiàng)抵扣的時候是按3抵扣的呀也要按13申報嗎
84784980
2023 11/13 09:21
就是我購入的時候人家給我開的是3%的專票
玲老師
2023 11/13 09:25
你好,現(xiàn)在咱銷售。是按13%計算稅款申報的。 然后咱申報當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣。
84784980
2023 11/13 09:29
好的,我是4月份銷售的,現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報,我是在電子稅務(wù)局增值稅哪里申報嗎
玲老師
2023 11/13 09:33
你好 在5月所屬期的 增值稅申報表里填寫申報
84784980
2023 11/13 09:33
老師那就變更一下五月份的增值稅申報表嗎
玲老師
2023 11/13 09:33
你好 是的 可能更正申報的?
84784980
2023 11/13 09:48
老師我現(xiàn)在這種情況稅表咋樣填寫
玲老師
2023 11/13 09:51
填寫,你不含增值稅的銷售額到增值稅表一里面。 對應(yīng)13稅率貨物的那一行。
玲老師
2023 11/13 09:51
這個我是指單位銷售他自己使用過的這個車輛這樣填寫。我們單位要不是專門銷售二手車的,就是這樣填寫。
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